高级审计经理
岗位摘要
执行全业务审计项目,包括制定审计计划与策略、现场实施、取证与报告,揭示内控缺陷和舞弊隐患,促进内控改进闭环;评估内控设计与执行的有效性,参与内控制度、流程和标准的建设与优化;开展经济舞弊风险核实、投诉调查和舞弊线索查证,进行证据固定、结论报告和问责建议
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岗位职责
- 执行全业务审计项目,包括制定审计计划与策略、现场实施、取证与报告,揭示内控缺陷和舞弊隐患,促进内控改进闭环
- 评估内控设计与执行的有效性,参与内控制度、流程和标准的建设与优化
- 开展经济舞弊风险核实、投诉调查和舞弊线索查证,进行证据固定、结论报告和问责建议
- 进行复盘总结,完善审计方法论、流程、工具方法和模板,输出审计最佳实践
- 运用数据分析、BI和SQL等技术提升审计效率与精确度
任职要求
- 全日制本科及以上学历,审计学、会计学或财务管理相关专业
- 5年及以上智能终端业务内外部审计经验,四大会计师事务所经验优先,熟悉智能终端产品业务领域风险,有大数据审计经验优先
- 熟悉国家财税法规、审计准则及COSO内控框架,具备强大的数据分析与报告能力
- 持有CPA(注册会计师)或CIA(国际注册内部审计师)等证书者优先
- 原则性强,具备良好的沟通协调能力、执行力、抗压能力和保密意识
福利待遇
- 提供具有竞争力的薪酬待遇
- 完善的职业发展通道和培训体系
- 五险一金及补充商业保险
- 弹性工作制与带薪年假
- 定期团队建设活动
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