内控审计负责人
岗位摘要
负责公司内控体系建设及完善,建立风险评估机制;主导编制内控手册、权限表及相关审计制度,配合相关方完成内控诊断;制定并执行年度/季度审计计划,开展研发、供应链、数据合规、高管离任等专项审计
登录后保留你的岗位线索
邮箱登录后可继续查看完整职责、任职要求和原岗位入口,并使用收藏与浏览记录沉淀适合自己的机会。
岗位职责
- 负责公司内控体系建设及完善,建立风险评估机制
- 主导编制内控手册、权限表及相关审计制度,配合相关方完成内控诊断
- 制定并执行年度/季度审计计划,开展研发、供应链、数据合规、高管离任等专项审计
- 跟进内控缺陷整改,推动整改方案落地并形成证据链闭环
- 保障内审部门的组织独立性,协同财务、法务、研发、运营等部门推动内控落地
- 搭建内审团队,组织内控与合规培训
任职要求
- 统招本科及以上学历,审计、财会、计算机或相关专业,CPA/CIA/CISA优先
- 8年以上内审、内控或风控经验,其中5年以上大型会计师事务所审计/风险咨询背景
- 曾在上市公司或拟上市公司担任内审负责人/核心骨干,完整参与过至少一次IPO申报或过会流程
- 具备较强独立性、沟通协调能力、跨部门推动力及抗压能力
登录后查看完整岗位详情
使用邮箱验证码登录后,可查看完整职责、任职要求、原岗位入口,并继续使用收藏和浏览记录。列表摘要保持公开,完整详情用于保护数据质量和降低恶意抓取。