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内控审计负责人

地点:北京 薪资:薪资未公开 日期:2026-07-20

岗位摘要

负责公司内控体系建设及完善,建立风险评估机制;主导编制内控手册、权限表及相关审计制度,配合相关方完成内控诊断;制定并执行年度/季度审计计划,开展研发、供应链、数据合规、高管离任等专项审计

岗位职责

  • 负责公司内控体系建设及完善,建立风险评估机制
  • 主导编制内控手册、权限表及相关审计制度,配合相关方完成内控诊断
  • 制定并执行年度/季度审计计划,开展研发、供应链、数据合规、高管离任等专项审计
  • 跟进内控缺陷整改,推动整改方案落地并形成证据链闭环
  • 保障内审部门的组织独立性,协同财务、法务、研发、运营等部门推动内控落地
  • 搭建内审团队,组织内控与合规培训

任职要求

  • 统招本科及以上学历,审计、财会、计算机或相关专业,CPA/CIA/CISA优先
  • 8年以上内审、内控或风控经验,其中5年以上大型会计师事务所审计/风险咨询背景
  • 曾在上市公司或拟上市公司担任内审负责人/核心骨干,完整参与过至少一次IPO申报或过会流程
  • 具备较强独立性、沟通协调能力、跨部门推动力及抗压能力